Peran Satuan Pengawas Internal Dalam Menciptakan Good Hospital Governance Pada RUmah Sakit Dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Abstract
Kata kunci: SPI, Good Hopsital Governance, RSUD, PPK- BLUD
Full Text:
PDFReferences
Kusmayadi D, Rudina D, Badruzaman J. (2015). Good Corporate Governance. LPPM Siliwangai: Tasikmalaya.
Komite Nasional Kebijakan Governansi. (2021). Pedoman Umum Governansi Sektor Publik Indonesia (PUG-SPI).
Republik Indonesia. (2023). Undang-undang Kesehatan No. 17 tahun 2023.
Kementrian Dalam Negeri. (2018). Peraturan Kementrian Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum tahun Daerah.
Rumah Sakit Mata Bali Bandar. (2018). Pedoman Pelaksanaan Satuan Pemeriksa Internal (INTERNAL AUDIT CHARTER), PEMERINTAH PROVINSI BALI.
Peraturan Pemerintah. (2018) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Chandra C. (2016) Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Rumah Sakit. AGORA Vol. 4(2) 394-398.
Zaini M, Sawarjuono. (2019) Implementasi Good Coorporate Governance Pada Rs. Orthopedi Dan Traumatology Surabaya. JII: Jurnal Investasi Islam Vol. 4(1) 55-63.
Greer S, Wismar M, Figureas J. (2016). Strengthening Health System Governance Better policies, stronger performance. Open University Press: USA.
Deviani R, Puspitasari A, Affdar F, Basaria V, Santoso R. (2024) Pengaruh Audit Internal dalam Menciptakan Good Corporate Governance. EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.3(3) 1152-1161.
Synder H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. Elsevier: Journal of Business Research 104 333-339.
Ulum S, Suryatimur K. (2022). Peran Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan Fraud. JIAKES: Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan Vol. 10(2) 331-340.
Kementrian Dalam Negeri. (2007). Peraturan Kementrian Dalam Negeri No. 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.
Peraturan Pemerintah. (2016). Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
Basabih M. (2017). Buku Putih Rumah Sakit Daerah. Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA).
Saltman R, Duran A, Dobius H. (2011). Governing Public Hospital, European Observatory.
Andrew C, John B, Kate G, Hilary M, Donal S, Dorothea B. (2015). Good Governance Handbook. the Healthcare Quality Improvement Partnership (HQIP) and the Good Governance Institute (GGI).
World Health Organization Europe. (2012). Governance For Health in 21st Century.
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2016). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia.
The Healthcare Governance & Transparency Association (HeGTA). (2014). Health Sector Governance Better Governance for Better Health Principles & Guidelines for Governance in Hospitals.
The institute of internal auditor. diakes pada tgl 07.05.2024, Jam 09.12. (About Internal Audit (theiia.org)
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). Internal Control-Integrated Framework Executive Summary.
Suginam. (2017). Pengaruh Peran Audit Internal Dan Pengendalian Intern Terhadap Pencegahan Fraud (Studi Kasus Pada PT. Tolan Tiga Indonesia). Owner: Riset Jurnal Akuntansi Vol.1(1) 22-28.
Lestari Y, Rachamawati. (2021) Peran Satuan Pengawasan Internal Terhadap Pengelolaan Keuangan (Studi Pada Rs At-Medika Kota Palopo). http://repository.umpalopo.ac.id/1864/1/Jurnal_201730100.pdf
Rustandy T, Sukmadilaga C, Irawady C. (2020). Pencegahan Fraud Melalui Budaya Organisasi, Good Corporate Governance Dan Pengendalian Internal. JPAK: Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Vol. 8(2) 232 -247.
Yusuf Z, Nurwamah A, Sari R. (2022). Fraud pada Program Jaminan Kesehatan Nasional Perpekstif: Kompetensi Auditor Internal dengan Pendekatan Fenomenologi. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi Vol. 6 (4). DOI: https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1115
Aprila K, Nurhayati R. (2021). Analisis Kompetensi Auditor Internal Terhadap Kemampuan Mencegah Dan Mendeteksi Fraud Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (Studi Kasus Di Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta) ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol. 9(2) 1-16 https://doi.org/10.22146/abis.v9i2.65895
KERANGKA KERJA KOMPETENSI AUDITOR INTERNAL. (2020). diakses pada tgl 08.05.2024, Jam 10.16 GUI COMPETENCY - BAHASA INDONESIA (HIRES) (theiia.org)
Anneth S, Philip F. (2020) COSO Internal Control Integreted Framework An Implementation Guide For The Healthcare Provider Industry, Crowee.
Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2022). PEDOMAN UMUM GOVERNANSI SEKTOR PUBLIK INDONESIA (PUG-SPI).
Arso S, Putro A. (2022). The Effectiveness of Internal Audit in Regional Public Hospitals as Regional Public Service Agencies. Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia, Vol.10(1) 65-72.
Sudalhar, Handoko R, Maduwinarti A. (2023) Implementation of Hospital Internal Audit Policy. Journal of Health Policy and Management, Vol. 08(03): 224-233.
Fathah R. (2019) Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Nanggulan. Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis Vol. 3(1), 198-208. http://dx.doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.2079
DOI: https://doi.org/10.52643/marsi.v8i3.4360
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2024 Jurnal Manajemen dan Administrasi Rumah Sakit Indonesia (MARSI)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.